① 用友入库单怎么填写
问题一:用友U8中采购入库单怎么录入 用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中:
(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。
(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的 金额后保存,完成付款。
(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)
(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。
问题二:用友t6 在材料出库中如何输入入库单号 设置为出库跟踪入库的情况下,需要到单据格式设置中,把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来,保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。
问题三:用友里已记账的入库单如何修改,需要具体做法 进入存货核算,取消记账操作,然后在到库存管理里进入入库单,找到你要修改的入库单,进行取消审核操作,然后在进行修改操作,接着保存审核,再回到存货核算记账,期末处理!!详细不?
问题四:用友T3如何设计入库单打印模板 可以互通产生发票或是入库单,可能是你的设置的问题
问题五:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。
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问题六:用友u8库存管理模块中,操作员填写采购入库单时无法“增加”。这是为什么? 在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入;来源方式有:
采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。
问题七:用友软件根据采购入库单怎样生成凭证 用友维护,要的找
问题八:用友U8产品入库单怎么才能输入批号呢???请回答我 谢谢 1 库存设置里面启用批次
2 存货档案页签下搭上批次勾。
3 单据模版里面放出批次的栏目
问题九:t+用友产品入库的单价是填哪个单价 你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么?如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本(不少单位是月末计算这个单价的)。
如果不是 自己生产的,是采购回来的 单价应该是 进货价格。
T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单,比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。
问题十:用友T3采购入库单怎么生成凭证 在存货核算模块中,正常单据记账后,然后在购销单据制单生成凭证
② 入库单怎么填写
问题一:入库单怎么填写. 入库单左上角如果有要求就按要求填写,如果是空白的又没有写供货方的抬头,一般这个地方就写供贷商的名称,日期应该写你收到货并入库抚日期,而不要写对方发货的日期。
问题二:小公司的出入库单如何填写 应该安排两名库管员专门管理此事,填写单子,至于怎么填写,就按照单子上面的有关内容一一填写。必须有签字才可以进行相关的出入库,否则容易舞弊!~~
以前出现的问题让老板出来彻底给大家解决了 从今天起,仔细记录出入库单 和存货的福帐 就没有问题了
问题三:出库单、入库单怎么填? 1.表头左下方的科目项应该填库存商品,右下方有个对方科目就是指这个产品领出来去了哪里?例如:是领出来卖还是发去生产车间。如果是卖了,对方科目就列入收入了,如果是生产车间领用了那么对方科目就列入生产成本-原材料。2.货号就是填你出货产品的名字,一般产品都有代号,例如手机有N98;3.附件对于出库但来说应该是领用各种物品的具体明细(此情况一般是指一次性领很多物品);4.主管就是悔扒指主要管理仓库的的领导签字,会计故名思意了,保管员就是指仓库保管员签字,经手人一般是指具体发货和领货的人;5.要加盖财务专用章,代表财务知道这笔业务的发生,这写发货单和入库单将来都是财务要进行财务核算的原始单据。
问题四:出库单,入库单怎么填写? 销售出库单单位可以填写对方单位名称,原材料出库单,单位名称不可以填写对方单位名称,只可填写本单位部弗名称。
笑望采纳,谢谢!
问题五:填写入库单时,科目和对方科目应如何填写? 借:原材料 库存商品 等
贷:应付账款 应付估价入账款等
问题六:出库单和入库单怎么填写,急! 50分 根据你们的产品信息匹配翻出库单和入库单就可以了。,每个产品的名称,对应的价格和数量是横着的。
问题七:开的增值税发票,入库单怎么填写? 既然运费不填,干吗合计要填1200元。
材料入库不填税金是正确的,是不含税价罚---前提是一般纳税人,可以抵扣进项税金
希望能帮助到你!
问题八:入库单怎么填写 你说的是手写入库单?
问题九:如何开具出入库单 开具出入库单方法:按出入库流程,按实际入库出库的品名、数量等填制入库单与出库单后入库或出库。
入库与出库流程如下:
① 原材料的入库:
A.验收流程:使用单据:检验单、收货单。需要检验的材料,必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场,首先由检验人员对需检验的材料进行检验,并开具产品检验单,符合公司的要求后,将检验单交予库管人员,对方必须提供送货清单,由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量,实际数量/重量与送货单有误差,遵循企业有利原则,如送货单大于实际数量/重量,按照实际的数量和重量填写收货单;如送货单小于实际数量/重量,按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料,库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后,收货单一式四联,第一联:存根联、第二联:送货方联、第三联:记账联、第四联:保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求,采购人员通知采购负责人处理。
B.入库流程:使用单据:入库单。物品验收完毕后,办理入库手续,由库管开具入库单,入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目,不得涂改,一张供应商一张单据,且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额,不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认,将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意:开入库单时根据实森手际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准;如送货单大于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准。
②原材料的领料流程:
使用单据:领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划,填写领料单,领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签此前嫌字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单,符合手续后给予领料。领料单一式三联:存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联,库管签字、领料员签字领料,库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后,每周末返财务记账。
③原材料及产品的出库流程:
使用单据:提货单、出库单、销售清单。用途:A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。
首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码,将合同及相关附件的原件备案于财务部门。
A.办理提货。当销售业务发生时,销售部门填写销售清单,注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目,由业务员签字,销售负责人签字确认。一联交予财务,财务根据销售清单开具提货单,提货单一式五联,存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后,将二四联交予库管,三联交予车间主任,
B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管,库管根据提货单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联,业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员,销售人员自留一联,将记账联交予财务部,财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联,进行开票核对。...>>
问题十:怎样写出库单和入库单? 出货单:时间,编号,品名,数量,规格,单价,金额,最后是出货人和收货人签各
进工单:时间,编号,品名,数量,规格,单价,金额,最后是送货人和收货人签各