㈠ 用友U8中采购入库单怎么录入
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示
(1)订单入库信息页面需要录入哪些扩展阅读:
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
㈡ 采购业务中哪个单据录入时需要录入仓库信息
采购入库单。采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动,采购订单外购入库单采购发票录入时需要录入仓库。在采购入库单界面点击增加倒三角按钮,根据采购到货单过滤,然后选择需要的单据,在该界面将仓库信息及批次号录入,然后点击确定按钮即可。
㈢ 用友入库单怎么填写
问题一:用友U8中采购入库单怎么录入 用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中:
(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。
(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的 金额后保存,完成付款。
(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)
(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。
问题二:用友t6 在材料出库中如何输入入库单号 设置为出库跟踪入库的情况下,需要到单据格式设置中,把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来,保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。
问题三:用友里已记账的入库单如何修改,需要具体做法 进入存货核算,取消记账操作,然后在到库存管理里进入入库单,找到你要修改的入库单,进行取消审核操作,然后在进行修改操作,接着保存审核,再回到存货核算记账,期末处理!!详细不?
问题四:用友T3如何设计入库单打印模板 可以互通产生发票或是入库单,可能是你的设置的问题
问题五:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。
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问题六:用友u8库存管理模块中,操作员填写采购入库单时无法“增加”。这是为什么? 在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入;来源方式有:
采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。
问题七:用友软件根据采购入库单怎样生成凭证 用友维护,要的找
问题八:用友U8产品入库单怎么才能输入批号呢???请回答我 谢谢 1 库存设置里面启用批次
2 存货档案页签下搭上批次勾。
3 单据模版里面放出批次的栏目
问题九:t+用友产品入库的单价是填哪个单价 你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么?如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本(不少单位是月末计算这个单价的)。
如果不是 自己生产的,是采购回来的 单价应该是 进货价格。
T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单,比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。
问题十:用友T3采购入库单怎么生成凭证 在存货核算模块中,正常单据记账后,然后在购销单据制单生成凭证
㈣ 采购入库单的信息
采购入库单是在采购到货以后由库管人员办理的物品入库,由库管人员进行填写。可以由采购到货单链接生成,也可以手动填写。
应付模块中有一个采购订单界面,采购部在签订采购合同后,在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容,包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部。
(4)订单入库信息页面需要录入哪些扩展阅读:
注意事项:
需要在供应商管理里面提前设置好供应商信息。
需要再商品管理里面提前设置好商品信息。
需要再系统设置-系统参数设置-消费相关设置预设好结算账户。
对供应商明确地提出质量要求,协议中规定的质量要求和检验、试验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。
㈤ 采购入库单的信息包括
A . 商品名称,规格,型号。
B . 商品的原始条码,内部编号。
C . 商品的进货入库单据号码,以及商品的储位。
D . 商品的入库数量,入库时间,进货批次。
E . 供应商信息,包括供应商名称,编号,合同号。
月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证,剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入账”的入库单,为稳妥起见,将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。
通过程序支持,暂估操作是可以自动化的,点击系统中“暂估入账”按扭,系统自动进行暂估入账操作。系统在入库单信息上加注暂估标记,在应付账子系统登记一笔应付款记录,并有暂估标记,同时产生暂估凭证:
借:原材料
其他应收款:暂估进项税
贷:应付账款——暂估
下月初,将上月“暂估入账”冲回,产生红冲凭证,此时应付账子系统记入一笔红冲金额,将上月“暂估入账”数据冲回,子系统中入库单的“暂估”标记消失,处于未编制凭证状态,材料子系统数量、金额不变。