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专票红冲信息表多久才审核通过

发布时间:2022-10-17 13:28:55

1. 专用发票红冲操作流程

1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。

7、选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中。

2. 对方已认证的专票要怎样红冲

对方已认证的专票要红冲的具体方式如下:
1、电脑连接税控盘,登录增值税发票开票软件;
2、购买方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表填开;
3、在弹出窗口选择购买方申请,发票信息选择已抵扣,点击下一步,填开红字信息表之后,点击上传;
4、系统自动校验通过后,红字信息表同步至发票系统,销售方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表查询;
5、勾选已经校验通过的红字信息表,点击右侧的进入开具按钮,系统自动开具红字发票,点击开具即可。
【法律依据】
《增值税专用发票使用规定》
第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》,附件4)。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。

3. 增值税专票 冲红 有时间限制吗

一、红字发票的冲销时限根据所开发票的性质不同而有所不同,具体如下:

1、出口发票、增值税普通发票不存在时间限制。

2、增值税专用发票的冲红:

因为税收法规规定,取得增值税专用发票之后必须从开票日期起180天内进行认证。

所以,如果取得专票之后未认证,需要冲红的要180天内去税局申请开具通知单,但如果已经认证抵扣则没有天数限制。

二、根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》文件规定,超过360天认证期限未认证的增值税专用发票无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》也就无法开具红字增值税专用发票。

因此,对在认证期限内已经过认证的增值税专用发票开具红字专用发 票没有时间限制。

企业可以根据自己的业务情况在取得主管税务机构开具的《开具红字增值税专用发票通知单》后开具红字专用发票。

但超过360天认证期限未认证的增值税专用发票,无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》,也就无法开具红字增值税专用发票。

(3)专票红冲信息表多久才审核通过扩展阅读


增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致,按发票联次分为两联票和五联票两种,基本联次为两联,第一联为记账联,销货方用作记账凭证;

第二联为发票联,购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要,在基本联次后添加了三联的附加联次,即五联票,供企业选择使用。

增值税普通发票第二联(发票联)采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷,号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。

跨年度的普通增值税发票冲红没有时间限制。对防伪税控系统开具增值税普通发票票表比对结果的处理,按照《国家税务总局关于印发〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税发〔2005〕61号)的规定处理;

对税控收款机开具增值税普通发票票表比对的处理,总局将另行发文。通常说得普通发票和增值税发票都是增值税发票,普通发票普通增值税发票 增值税发票增值税专用发票,区别是增值税普通发票是不可以抵扣税款的,而增值税专用发票可以抵扣进项税款。



4. 增值税专票怎么红冲发票

专用发票红冲流程-销售方

专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。

红字发票信息表填开

1、进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开

2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意:如果是成品油专用发票,还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择。)

3、确认信息无误点确定

4、点击打印—选择不打印

5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认,若没有下一张需要开—点击取消

信息表上传

1、点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

2、选中要上传的信息—点击上传

3、显示审核通过—完成

开具红字发票

1、发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表

2、选中已审核通过的信息表之后,点击选择

3、检查票面信息无误—打印

到这里,销售方自己申请红字信息表,上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。

2、开具发票为增值税专用发票,且收票方已经进行了认证抵扣:

①购买方在增值税开票系统中开具并上传《红字信息表》,将《红字信息表》编号交予销售方;

②销售方根据购买方开具的《红字信息表》,在增值税开票系统中开具红字增值税专用发票;

③选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

④购货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。

⑤红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表。

⑥销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。

温馨小贴士:

1、这一次我们讲解的是专票,销方申请信息表并由销方自己开具红字发票的流程。如果您是普通发票或电子发票要冲红,请看我们上一篇讲解的普通发票冲红的流程。

2、销售方开具红字信息表的,不可以部分冲红,请务必记住这一点,防范涉税风险。这点和普通发票不一样,和购方发起申请也不一样。

红字发票是否寄回购买方

这需要区分具体情形:

(一)如果购买方专用发票已经申报抵扣,或者未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回,则须将红字发票寄回,一并作为记账凭证。

(二)如果专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回,则不应将红字发票寄给购买方。

5. 专票怎么红冲发票

点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”,按实际情况填写信息表中相应内容,完成后提交上传直至审核通过,然后“发票填开”,导入局端反馈回来的红字信息表,打印出票。

6. 专票红冲发票操作流程

专票红冲发票操作流程如下:
1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,即可调出一张新的普通发票界面;
2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次,再点击“下一步”(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击);
3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮;
4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票即可开具成功。
红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了。
【法律依据】
《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》
第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,销售退回、开票有误、暂停应税服务等。但不符合发票注销条件,或因销售部分退货而出现销售折扣的,需开具红墨水专用发票,按以下方法处理:
(一)购买方取得的专用发票已用于申报抵扣的,购买方可以在新的增值税发票管理系统(以下简称“新系统”)中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称“信息表”,详见附件)。填写《信息表》时,未填写对应的蓝字专用发票信息,应根据《信息表》所列增值税金额暂从当期进项税额中扣除。
如果采购方取得的专用发票未用于申报抵扣,但发票复印件或抵扣复印件无法退回,采购方在填写信息表时应填写相应的蓝色专用发票信息。如果卖方开具的专用发票尚未送达买方,且买方未使用该专用发票申报抵扣并返还发票和抵扣,卖方可在新系统中填写并上传《信息表》。卖方在填写信息表时,应以蓝色填写专用发票的相应信息;
(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动审核后,生成“红字发票信息表号”的《信息表》,并同步到纳税人系统;
(三)卖方应在税务机关核实的《信息表》的基础上开具红字专用发票,并在新系统中以负数输出开具。红色字母的专用发票应与信息表一一对应;
(四)纳税人也可以利用《信息表》的电子信息或纸质资料向税务机关系统地查询《信息表》的内容。

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